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園區(qū)管委會2020年部門預(yù)算

瀏覽次數(shù):2335 作者:系統(tǒng)管理員 信息來源: 發(fā)布時間:2020-09-30 08:39:05
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第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.園區(qū)管委會2020年財政撥款收支總表

2.園區(qū)管委會2020年一般公共預(yù)算基本支出表

3.園區(qū)管委會2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.園區(qū)管委會2020政府性基金預(yù)算支出表

5.園區(qū)管委會2020國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.園區(qū)管委會2020年收支總表

7.園區(qū)管委會2020年收入總表

8.園區(qū)管委會2020年支出總表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.2020年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

5.2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

6.2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.2020年收入預(yù)算情況說明

8.2020年支出預(yù)算情況說明

  1. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

園區(qū)管委會2020年部門預(yù)算

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實施,擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定,經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實施;

2.負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實施和管理工作;

3.負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項規(guī)劃的編制、報批和組織實施;

4.負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù),為項目建設(shè)提供服務(wù);

5.負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項目報批、開發(fā)建設(shè)工作;

6.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財政、國資、統(tǒng)計、物價等方面的工作;

7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場管理、稅收征管等工作;協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機構(gòu)或派出機構(gòu)的工作;協(xié)調(diào)供水、供電、燃?xì)?、通訊、金融等部門(單位)工作;負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù);

8.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作;

9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作;

10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

園區(qū)管委會2020年度部門預(yù)算包括園區(qū)管委會部門預(yù)算,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會

財政全額撥款事業(yè)單位

三、2020年主要工作任務(wù)

1.建好羽絨園,打造新羽都。按照打造“百億羽絨”的要求,在建好羽絨園一期的同時,加快謀劃和推進羽絨園二期建設(shè),始終堅持綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展的理念,在轉(zhuǎn)移中升級,在轉(zhuǎn)型中提質(zhì),實現(xiàn)流程再造。2020年,羽絨園一期工業(yè)項目已全部建成投產(chǎn),力爭實現(xiàn)產(chǎn)值60億元;二期完成前期工作,基本確定入駐企業(yè),爭取3-4家企業(yè)開工建設(shè)。

2.建設(shè)智造園,集聚新產(chǎn)業(yè)。規(guī)劃啟動智造園項目,一期擬在適合區(qū)域先行啟動,規(guī)模約1500畝,主要包括制造業(yè)生產(chǎn)用地、倉儲用地、研發(fā)用地和配套商住用地。首批計劃落戶硅切割尾料綜合利用納米白炭黑物聯(lián)網(wǎng)交易平臺和技術(shù)研發(fā)測試裝配中心、手機陶瓷和藍(lán)寶石鏡片、藍(lán)寶石晶體材料、高純度氮化鎵新材料、TC系列新型環(huán)保工程材料和消防裝備生產(chǎn)基地等7個項目,總投資約15.5億元;智造園擬采取整體開發(fā)合作模式,通過整體開發(fā)實現(xiàn)投入和產(chǎn)出平衡;園區(qū)建設(shè)上,融入產(chǎn)業(yè)社區(qū)概念,通過編制區(qū)域控規(guī),為項目提供商服(兼容一、二類工業(yè)生產(chǎn))用地,建設(shè)研發(fā)、生產(chǎn)、展銷和倉配設(shè)施,并在產(chǎn)業(yè)社區(qū)內(nèi)統(tǒng)一配套適量商業(yè)、住宅。

3.盤活老市場,打造供應(yīng)鏈。針對園區(qū)項目大調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的農(nóng)批、冷鏈、物流市場等項目資源零散,信息不能真實和完全反映,互不共享、不對稱,不能發(fā)揮效應(yīng),市場競爭力低,稅收貢獻小的問題,借助農(nóng)批市場交易額突破百億的基礎(chǔ),擬在園區(qū)打造集農(nóng)產(chǎn)品存儲、加工、運輸、銷售為一體的長三角農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中心,讓經(jīng)營戶在平臺上集散中轉(zhuǎn)農(nóng)產(chǎn)品,分揀分裝、直供直銷長三角城市商超和社區(qū),實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品交易品牌、數(shù)據(jù)和金融服務(wù)本地化,以農(nóng)產(chǎn)品“物”的集聚,帶動“流”的增長。

4.完善新功能,打造新城區(qū)。圍繞通過3-5年時間,在宣城中心城區(qū)東部片區(qū)打造一座產(chǎn)業(yè)新城的總體目標(biāo),園區(qū)在編制產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和園區(qū)概念性規(guī)劃時,已充分融入了“產(chǎn)城一體”的理念。2020年,通過實施相關(guān)項目,逐步緩解園區(qū)居住難、配套不全等問題。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

公開表1

                                                                          

園區(qū)管委會2020年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入             

支   出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、上年結(jié)余

一、本年支出

 

  (一)一般公共預(yù)算撥款

(一)一般公共服務(wù)支出

7877.79

7877.79

 (二)政府性基金預(yù)算撥款

?。ǘ﹪乐С?/span>

  (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

 (三)公共安全支出

766.00

766.00

 

(四)教育支出

二、本年收入

85500.00

(五)科學(xué)技術(shù)支出

(一)一般公共預(yù)算撥款

10500.00

(六)文化體育與傳媒支出

    經(jīng)常收入預(yù)算撥款

10000.00

(七)社會保障和就業(yè)支出

26.71

26.71

    國庫管理非稅收入

500.00

(八)節(jié)能環(huán)保支出

150.00

150.00

(二)政府性基金預(yù)算撥款

75000.00

(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

75960.00

960.00

75000.00

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

(十)援助其他地區(qū)支出

40.00

40.00

 

 (十一)住房保障支出

29.50

29.50

 

(十二)預(yù)備費

450.00

450.00

 

?。ㄊ┢渌С?/span>

200.00

200.00

 

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

收入總計

85500.00

支出總計

85500.00

10500.00

75000.00

公開表2

園區(qū)管委會2020年一般公共預(yù)算支出表

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務(wù)支出

7877.79

247.11

7630.68

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

7400.00

7400.00

2010499

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

7400.00

7400.00

 20107

 稅收事務(wù)

30.00

30.00

  2010799

  其他稅收事務(wù)支出

30.00

30.00

 20113

 商貿(mào)事務(wù)

410.94

244.94

166.00

  2011308

招商引資

80.00

80.00

  2011350

   事業(yè)運行

330.94

244.94

86.00

 20129

 群眾團體事務(wù)

16.85

2.17

14.68

  2012906

   工會事務(wù)

11.85

2.17

9.68

  2012999

   其他群眾團體事務(wù)支出

5.00

5.00

 20133

宣傳事務(wù)

20.00

20.00

  2013399

   其他宣傳事務(wù)

20.00

20.00

204

公共安全支出

766.00

766.00

20499

其他公共安全支出

766.00

766.00

2049901

其他公共安全支出

766.00

766.00

208

社會保障和就業(yè)支出

26.71

26.71

20803

 財政對社會保險基金的補助

26.71

26.71

2080399

  財政對其他社會保險基金的補助

26.71

26.71

211

節(jié)能環(huán)保支出

150.00

150.00

21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

150.00

150.00

  2110199

  其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

150.00

150.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

960.00

960.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

855.00

855.00

2120199

 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

855.00

855.00

21205 

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 

105.00

105.00

 2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 

105.00

105.00

219

援助其他地區(qū)

40.00

40.00

21901

一般公共服務(wù)

40.00

40.00

221

住房保障支出

29.50

29.50

22102

住房改革支出

29.50

29.50

2210201

住房公積金

26.24

26.24

2210202

提租補貼

3.26

3.26

227

預(yù)備費

450.00

450.00

229

其他支出

200.00

200.00

22999

其他支出

200.00

200.00

2299901

其他支出

200.00

200.00

合計

10500.00

303.32

10196.68

公開表3

園區(qū)管委會2020年一般公共預(yù)算基本支出表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

202.05

 30101

  基本工資

108.64

 30103

  獎金

5.02

 30104

  社保保障繳費

26.71

30106

伙食補助費

5.76

30107

績效工資

55.92

302

商品和服務(wù)支出

57.27

 30201

  辦公費

10.00

 30206

  電費

8.00

 30207

  郵電費

8.00

 30209

  物業(yè)管理費

9.12

30213

維修(護)費

3.00

30216

培訓(xùn)費

7.35

30228

工會經(jīng)費

2.17

30229

福利費

1.63

30231

公務(wù)用車運行維護費

8.00

303

對個人和家庭的補助

44.00

30311

住房公積金

26.24

30312

提租補貼

3.26

30314

獨生子女費

0.5

30399

其他對個人和家庭的補助支出

14.00

合計

303.32

公開表4

園區(qū)管委會2020年政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預(yù)算撥款

收入

政府性基金預(yù)算撥款支出

合計

基本支出

項目支出

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

53000.00

53000.00

21208

  國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

53000.00

53000.00

2120801

   征地和拆遷補償支出

2000.00

2000.00

2120803

   城市建設(shè)支出

27400.00

274000.00

2120806

   土地出讓業(yè)務(wù)支出

5000.00

5000.00

2120899

   其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

18600.00

18600.00

229 

其他支出

22000.00 

 

 

22000.00 

22904 

   其他政府性基金收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

22000.00 

 

 

22000.00 

2290402

   其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 

22000.00 

 

 

22000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

75000.00

 

75000.00

公開表5

園區(qū)管委會2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

說明:“宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

公開表6

園區(qū)管委會2020年收支總表

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

10000.00 

一、一般公共服務(wù)支出

7877.79 

二、政府性基金預(yù)算撥款收入

75000.00 

二、國防支出

 

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

三、公共安全支出

766.00

四、納入專戶管理政府非稅收入

500.00 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科學(xué)技術(shù)支出

 

     事業(yè)收入

 

六、文化體育與傳媒支出

 

     經(jīng)營收入

 

七、社會保障和就業(yè)支出

26.71

     上級補助收入

 

八、節(jié)能環(huán)保支出

150.00

     附屬單位上繳收入

 

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

75960.00 

     其他

 

十、援助其他地區(qū)支出 

40.00

 

 

十一、住房保障支出 

29.50 

 

 

十二、預(yù)備費 

450.00 

 

 

十三、其他支出 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

85500.00

本年支出合計

85500.00

上年結(jié)余

 

結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

85500.00 

支出總計

85500.00

 

公開表7

園區(qū)管委會2020年收入總表 

功能科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

201

一般公共服務(wù)支出

10000.00

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 20113

 商貿(mào)事務(wù)

10000.00

 

10000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2011350

  事業(yè)運行

10000.00

10000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

103

非稅收入

75500.00

 

 

53000.00

500.00

 

 

 

 

 

 

10301

 政府基金收入

53000.00

 

 

53000.00

 

 

 

 

 

 

 

 1030148

國有土地使用權(quán)出讓收入 

53000.00

 

 

53000.00

 

 

 

 

 

 

 

10304

行政事業(yè)性收費收入

500.00

 

 

 

500.00

 

 

 

 

 

 

1030499

行政事業(yè)性收費收入

500.00

 

 

 

500.00

10310

專項債券對應(yīng)項目專項收入

22000.00

22000.00

1031099

其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入

22000.00

22000.00

103109999

其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入

22000.00

22000.00

合計

 

85500.00

10000.00

75000.00

 500.00

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

公開表8

園區(qū)管委會2020年支出總表

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務(wù)支出

7877.79

247.11

7630.68

 20104

 發(fā)展與改革事務(wù)

7400.00

7400.00

  2010499

  其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

7400.00

7400.00

 20107

 稅收事務(wù)

30.00

30.00

  2010799

  其他稅收事務(wù)支出

30.00

30.00

 20113

 商貿(mào)事務(wù)

410.94

244.94

166.00

  2011308

招商引資

80.00

80.00

  2011350

   事業(yè)運行

330.94

244.94

86.00

 20129

 群眾團體事務(wù)

16.85

2.17

14.68

  2012906

   工會事務(wù)

11.85

2.17

9.68

  2012999

   其他群眾團體事務(wù)支出

5.00

5.00

 20133

宣傳事務(wù)

20.00

20.00

  2013399

   其他宣傳事務(wù)

20.00

20.00

204

公共安全支出

766.00

766.00

20499

其他公共安全支出

766.00

766.00

2049901

其他公共安全支出

766.00

766.00

208

社會保障和就業(yè)支出

26.71

26.71

20803

 財政對社會保險基金的補助

26.71

26.71

2080399

  財政對其他社會保險基金的補助

26.71

26.71

211

節(jié)能環(huán)保支出

150.00

150.00

21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

150.00

150.00

  2110199

  其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

150.00

150.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

960.00

960.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

855.00

855.00

2120199

 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

855.00

855.00

21205 

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 

105.00

105.00

 2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 

105.00

105.00

219

援助其他地區(qū)

40.00

40.00

21901

一般公共服務(wù)

40.00

40.00

221

住房保障支出

29.50

29.50

22102

住房改革支出

29.50

29.5

2210201

住房公積金

26.24

26.24

2210202

提租補貼

3.26

3.26

227

預(yù)備費

450.00

450.00

229

其他支出

200.00

200.00

22999

其他支出

200.00

200.00

2299901

其他支出

200.00

200.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

53000.00

53000.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

53000.00

53000.00

2120801

   征地和拆遷補償支出

2000.00

2000.00

2120803

   城市建設(shè)支出

27400.00

27400.00

2120806

   土地出讓業(yè)務(wù)支出

5000.00

5000.00

2120899

   其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

18600.00

18600.00

229

其他支出

22000.00

22000.00

22904

 其他政府性基金收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

22000.00

22000.00

2290402

 其他政府性基金收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

22000.00

22000.00

合計

85500

303.32

85196.68

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況

園區(qū)管委會2020年財政撥款收支預(yù)算85500萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款經(jīng)常收入預(yù)算撥款10000萬元、納入專戶管理政府非稅收入500萬元;政府性基金預(yù)算撥款75000萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入85500萬元,上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)7877.79萬元,占9.21%;公共安全支出766萬元,占0.9%;社會保障和就業(yè)支出26.71萬元,占0.03%;節(jié)能環(huán)保支出150萬元,占0.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75960萬元,占88.84%;援助其他地區(qū)支出40萬元,占0.05%;住房和保障支出29.5萬元,占0.03%;預(yù)備費450萬元,占0.53%;其他支出200萬元,占0.23%。

二、2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況

     (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

園區(qū)管委會2020年一般公共預(yù)算撥款10500萬元。比2019年預(yù)算增加4500萬元,增長75%,增長原因主要是園區(qū)進一步發(fā)展,促進園區(qū)稅收收入增加。  

(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)7877.79萬元,占75.03%;公共安全支出766萬元,占7.3%;社會保障和就業(yè)支出26.71萬元,占0.25%;節(jié)能環(huán)保支出150萬元,占1.43%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出960萬元,占9.14%;援助其他地區(qū)支出40萬元,占0.38%;住房和保障支出29.5萬元,占0.28%;預(yù)備費450萬元,占4.29%;其他支出200萬元,占1.9%。

(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算7877.79萬元。比2019年預(yù)算增加2516.03萬元,增長46.95%,增長原因主要是園區(qū)工作發(fā)展需要。

2.“公共安全支出”2020年預(yù)算766萬元。比2019年預(yù)算增加700萬元,增長1060.61%,增長原因主要是園區(qū)發(fā)展的治安管理、維穩(wěn)工作需求增加,以及園區(qū)消防站新建的經(jīng)費投入。

3.“社會保障和就業(yè)”2020年預(yù)算26.71萬元。比2019年預(yù)算增加1.56萬元,增長6.2%,原因主要是人員變動。

4.“節(jié)能環(huán)保支出”2020年預(yù)算150萬元。比2019年預(yù)算增加95萬元,增長172.73%,增長原因主要是河長制工作資金需求增加。

5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預(yù)算960萬元。比2019年預(yù)算增加735萬元,增長326.67%,增長原因主要是園區(qū)發(fā)展工作需求。

6“援助其他地區(qū)支出”2020年預(yù)算40萬元。比2019年預(yù)算增加18萬元,增長81.82%,增長原因主要是根據(jù)工作實際支出安排資金。

7.“住房保障支出”2020年預(yù)算29.5萬元。比2019年預(yù)算增加5.41萬元,增長22.46%,增長原因主要是人員增加及工資調(diào)整。

8.“預(yù)備費”2019年預(yù)算450萬元。比2019年預(yù)算增長250萬元,增長125%,增長原因主要是根據(jù)工作實際支出安排資金。

9.“其他支出”2020年預(yù)算200萬元。比2019年預(yù)算增長78萬元,上升63.93%,增長原因主要是根據(jù)工作實際支出安排資金。

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

園區(qū)管委會2020年一般公共預(yù)算基本支出303.32萬元,其中:工資福利支出202.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出57.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助44萬元,主要包括:住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭補助等。

四、2020年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

園區(qū)管委會2020年政府性基金預(yù)算撥款75000萬元。比2019年預(yù)算撥款增長45000萬元,增長150%,增長原因主要是2020年土地出讓地塊面積增加及地方政府專項債券收入。

 其中“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2020年政府性基金預(yù)算撥款53000萬元,“其他政府性基金收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”2020年政府性基金預(yù)算撥款22000萬元。

(一)“征地和拆遷補償支出”預(yù)算2000萬元,比2019年預(yù)算撥款減少7000萬元,下降77.78%,主要原因是根據(jù)工作實際安排資金;

(二)“城市建設(shè)支出”預(yù)算27400萬元,比2019年預(yù)算撥款增加15400萬元,增長128.33%,主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要;

 (三)“土地出讓業(yè)務(wù)支出”預(yù)算5000萬元,比2019年預(yù)算撥款增加1000萬元,增長25%,主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要;

   (四)“其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”預(yù)算18600萬元,比2019年預(yù)算撥款增加13600萬元,增長272%,主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要。

    (五)“其他政府性基金收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”預(yù)算22000萬元,2019年預(yù)算無專項債務(wù)收入。

五、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

園區(qū)管委會2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、2020年部門收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則,園區(qū)管委會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。園區(qū)管委會2020年收支總預(yù)算85500萬元,收入來源為一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入及專項債券收入和行政事業(yè)性收費收入。支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、支持企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

七、2020年部門收入預(yù)算情況

園區(qū)管委會2020年收入預(yù)算85500萬元,其中:一般公共預(yù)算經(jīng)常收入預(yù)算撥款10000萬元,占11.7%,比2019年預(yù)算增加3900萬元,增長63.93%,增長原因主要是園區(qū)發(fā)展,稅收收入增加;政府性基金預(yù)算撥款收入75000萬元,占87.72%,比2019年預(yù)算增加45000萬元,增長150%,增加原因主要是2020年土地出讓地塊面積增加及地方政府專項債券收入;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理政府非稅收入500萬元,占0.58%,比2019年預(yù)算增加400萬元,增長400%,增長原因主要是園區(qū)發(fā)展,行政事業(yè)性收費增加。

八、2020年部門支出預(yù)算情況

園區(qū)管委會2020年支出預(yù)算85500萬元。比2019年預(yù)算增加49400萬元,增加136.84%,增加原因主要是園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展運行需求,其中,基本支出303.32萬元,占0.35%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出85196.68萬元,占99.65%,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)等支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)項目及績效目標(biāo)情況。

園區(qū)管委會無批復(fù)的績效評價項目。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費。園區(qū)管委會各單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排57.27萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。

    (三)政府采購情況。園區(qū)管委會各單位2020年政府采購預(yù)算總額34萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算34萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

園區(qū)管委會各單位共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元。

    (五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

園區(qū)管委會2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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